DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/19/0054 | Objednávame u Vás tonery 389,36 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 389,36 € | 04.09.2019 | 05.09.2019 | Objednávka | |||||
42019025 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 389,35 € | 09.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
OB/18/0027 | Objednávame u Vás: - toner XEROX 3320 1 ks 112,20 € - toner XEROX čierny 6180 1 ks 118,54 € - toner HP CB 435 A black 1 ks 47,40 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 16.05.2018 | 17.05.2018 | Objednávka | |||||
42018010 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 278,14 € | 18.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
OB/18/0035 | Objednávame u Vás: - toner HP CE505 A black 1 ks á 55,20 € - toner LEXMARK E 220 1 ks á 78,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 07.06.2018 | 08.06.2018 | Objednávka | |||||
42018014 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 133,20 € | 18.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
OB/18/0068 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 223,40 € | 05.10.2018 | 06.10.2018 | Objednávka | ||||||
OB/18/0069 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 318,26 € | 16.10.2018 | 17.10.2018 | Objednávka | ||||||
42018027 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 223,39 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
OB/18/0090 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,08 € | 22.11.2018 | 24.11.2018 | Objednávka | ||||||
42018035 | Drum Xerox - orig. na 80000 str. | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 318,26 € | 05.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
42018047 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,08 € | 27.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
OB/18/0095 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 245,08 € | 03.12.2018 | 05.12.2018 | Objednávka | ||||||
42018049 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 245,05 € | 05.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
OB/17/0017 | Objednávame u Vás: - toner WC 3220 1 ks 78,-€ - toner HP Q 2612 A 3 ks á 43,08 € - toner HP CE 505 A 1 ks á 55,20 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 16.03.2017 | 17.03.2017 | Objednávka | |||||
42017007 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 262,44 € | 22.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
OB/17/0047 | Objednávame u Vás: - toner originál 3220 1 ks 100,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 29.06.2017 | 30.06.2017 | Objednávka | |||||
42017024 | toner Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 98,40 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
42017027 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 103,80 € | 18.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
OB/17/0051 | Objednávame u Vás: - toner XEROX 3020 1 ks á 60,-€ - HP 505 A 1 ks á 45,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 18.08.2017 | 29.08.2017 | Objednávka |