Faktúra č. 42022037

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42022037
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 08.12.2022
  • Celková hodnota: 2 400,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/87/2022
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/87/2022 XEROX Versalink C405V-DN + inštalácia 2 ks SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 2 400,00 € 06.12.2022 09.12.2022 Objednávka
Tlačiť