Faktúra č. 42022037
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022037
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 08.12.2022
- Celková hodnota: 2 400,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/87/2022
- Dátum zverejnenia: 13.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/87/2022 | XEROX Versalink C405V-DN + inštalácia 2 ks | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 2 400,00 € | 06.12.2022 | 09.12.2022 | Objednávka |