Faktúra č. 41023160

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023160
  • Popis fakturovaného plnenia: služby za Xerox
  • Dátum doručenia: 03.11.2023
  • Celková hodnota: 249,79 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť