Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023160
- Popis fakturovaného plnenia: služby za Xerox
- Dátum doručenia: 03.11.2023
- Celková hodnota: 249,79 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť