Faktúra č. 41023150
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023150
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru
- Dátum doručenia: 24.10.2023
- Celková hodnota: 1 862,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/42/2023
- Dátum zverejnenia: 27.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/42/2023 | Tlačiareň Xerox AltaLink C8055V 1 ks Skartovač Fellowes 12C 2 ks | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 1 862,66 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Objednávka |