DD21 s.r.o


Informácie
  • Názov: DD21 s.r.o
  • IČO: 43818030
  • Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
42016069 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 494,69 € 08.12.2016 10.01.2017 Faktúra
42016072 monitor a tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 485,78 € 16.12.2016 10.01.2017 Faktúra
OB/15/0005 Objednávame u Vás: - toner XEROX black 1 ks 198,- € - toner HP 435/43AA 2 ks 100,-€ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 0,00 € 20.01.2015 21.01.2015 Objednávka
OB/15/0009 Objednávame u Vás: - toner čierny XEROX 6180 1 ks á 118,54 - toner LEXMARK 210 XL black 2 ks á 39,60 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 0,00 € 05.02.2015 07.02.2015 Objednávka
42015001 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 297,60 € 20.01.2015 17.02.2015 Faktúra
42015004 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 158,14 € 06.02.2015 04.03.2015 Faktúra
OB/15/0016 Objednávame u Vás: - toner XEROX Workcentre 6015 čierny 1 ks 44,28 € - toner HP 05A black 1 ks 53,40 € - toner XEROX 3220 DN 1 ks 78,00 € SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 0,00 € 09.03.2015 10.03.2015 Objednávka
OB/15/0017 Objednávame u Vás: - toner black 6015 1 44,28 € SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 0,00 € 13.03.2015 17.03.2015 Objednávka
OB/15/0018 Objednávame u Vás: - toner black 6015 1 ks 44,28 € SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 0,00 € 17.03.2015 18.03.2015 Objednávka
OB/15/0022 Objednávame u Vás: - toner HP 12 A 1 ks 43,08 € - toner 1022 HP 1 ks 43,08 € SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 0,00 € 19.03.2015 20.03.2015 Objednávka
42015010 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 131,40 € 10.03.2015 31.03.2015 Faktúra
42015012 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 91,56 € 17.03.2015 01.04.2015 Faktúra
OB/15/0025 Objednávame u Vás: - cartrige Lexmark Pro 4000210 XL Black 2 ks á 39,60 € - toner XEROX 6180 Black 1 ks á 118,54 € SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 0,00 € 01.04.2015 02.04.2015 Objednávka
42015014 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 89,76 € 23.03.2015 08.04.2015 Faktúra
42015019 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 242,40 € 02.04.2015 07.05.2015 Faktúra
42015033 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 351,61 € 18.05.2015 13.06.2015 Faktúra
42015040 tonery Samsung SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 108,00 € 15.06.2015 30.06.2015 Faktúra
42015045 Toner Xerox SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 224,40 € 29.06.2015 03.07.2015 Faktúra
OB/15/0075 Objednávame u Vás: - toner XEROX 6180 modrý 1 ks 118,53 € SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 0,00 € 27.08.2015 10.09.2015 Objednávka
OB/15/0083 Objednávame u Vás: - toner XEROX WORK CENTRE 6015 1 ks 36,- žltý modrý 1 ks 36,- červený 1 ks 36,- - tlačiareň XEROX 3020 1 ks 66,- SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 0,00 € 08.09.2015 10.09.2015 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »