Faktúra č. 42016011

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42016011
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 08.03.2016
  • Celková hodnota: 296,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2016
  • Poznámka:
Tlačiť