Faktúra č. 42016028

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42016028
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 14.06.2016
  • Celková hodnota: 361,34 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2016
  • Poznámka:
Tlačiť