DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42013047 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 318,26 € | 04.09.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||||
OB/18/0068 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 223,40 € | 05.10.2018 | 06.10.2018 | Objednávka | ||||||
OB/18/0069 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 318,26 € | 16.10.2018 | 17.10.2018 | Objednávka | ||||||
OB/18/0090 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,08 € | 22.11.2018 | 24.11.2018 | Objednávka | ||||||
OB/18/0095 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 245,08 € | 03.12.2018 | 05.12.2018 | Objednávka | ||||||
OB/19/0013 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 223,45 € | 01.03.2019 | 02.03.2019 | Objednávka | ||||||
OB/19/0016 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 47,40 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | ||||||
OB/19/0018 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 78,00 € | 15.03.2019 | 16.03.2019 | Objednávka | ||||||
OB/42/2023 | Tlačiareň Xerox AltaLink C8055V 1 ks Skartovač Fellowes 12C 2 ks | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 1 862,66 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Objednávka | |||||
OB/59/0021 | "Dovybavenie nového študijného odboru "Multimédia" | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 3 900,00 € | 29.10.2021 | 29.10.2021 | Objednávka | |||||
42018035 | Drum Xerox - orig. na 80000 str. | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 318,26 € | 05.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
41013234 | inštalácia zariadenia | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 111,60 € | 06.11.2013 | 03.12.2013 | Faktúra | |||||
41017158 | inštalácia zariadenia | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 84,00 € | 12.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
42014117 | kalkulačky CASIO | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 72,00 € | 11.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | |||||
42017032 | monitor a toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 205,20 € | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
42016072 | monitor a tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 485,78 € | 16.12.2016 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
42016010 | multifunkčné zariadenie | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 480,00 € | 02.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
41023150 | nákup tovaru | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 1 862,22 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
OB/96/0021 | notebook Lenovo V15 15,6" 7 ks á 750,00 € PC X.diablo Gamer 5 1650 RGB 3 ks á 960,00 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 8 130,00 € | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Objednávka | |||||
OB/14/0125 | Objednávame o Vás: - toner LEXMARK PRO 4000 modrý 1 ks 36,- červený 1 ks 36,- žltý 1 ks 36,- čierny 1 ks 40,- - toner WORK CENTRE 6015 1 ks | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 04.09.2014 | 05.09.2014 | Objednávka |