Faktúra č. 42013047

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42013047
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.09.2013
  • Celková hodnota: 318,26 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2013
  • Poznámka:
Tlačiť