Faktúra č. 42017032

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42017032
  • Popis fakturovaného plnenia: monitor a toner
  • Dátum doručenia: 14.09.2017
  • Celková hodnota: 205,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2017
  • Poznámka:
Tlačiť