Faktúra č. 42022023

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42022023
  • Popis fakturovaného plnenia: toner Xerox
  • Dátum doručenia: 08.08.2022
  • Celková hodnota: 425,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/57/2022
  • Dátum zverejnenia: 12.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/57/2022 Toner XEROX WC 3335 2 ks á 188,868 € s DPH Toner XEROX 3250 1 ks á 47,00 € s DPH SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 425,62 € 01.08.2022 05.08.2022 Objednávka
Tlačiť