Faktúra č. 41022056

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022056
  • Popis fakturovaného plnenia: služby za Xerox
  • Dátum doručenia: 04.04.2022
  • Celková hodnota: 170,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 402021
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť