Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230232 Materiál-sačky do vysávača Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 RASSE, s. r. o. 53040201 31,00 € 31.08.2023 26.09.2023 Faktúra
20230289 Materiál-stromy -náhradná výsadzba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Katarína Fajčáková 47380411 27,29 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230051 Materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 13,06 € 28.02.2023 23.03.2023 Faktúra
20230265 Materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 55,55 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230264 Materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 57,77 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230027 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 50,66 € 06.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230188 Materiál-údržba PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 6,56 € 30.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230281 Materiál-údržba PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 282,53 € 02.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230106 Materiál-údržba trávnatej plochy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 64,61 € 21.04.2023 23.05.2023 Faktúra
20230108 Materiál-údržba travnatej plochy. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 135,98 € 28.04.2023 23.05.2023 Faktúra
20230151 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 11,47 € 31.05.2023 28.06.2023 Faktúra
20230195 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 67,47 € 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230213 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 67,67 € 31.07.2023 07.09.2023 Faktúra
20230236 Materiál-Údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 40,03 € 07.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230282 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 22,95 € 02.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230324 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 70,76 € 31.10.2023 04.12.2023 Faktúra
20230343 Materiál-údržba TV+PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 136,44 € 22.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230355 Materiál-údržba TV+PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 29,32 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230150 Materiál-údržba vozov. parku +údržba tráv. plochy TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION 14292033 37,40 € 31.05.2023 28.06.2023 Faktúra
20230026 Materiál-uzatváranie vstupnej brány Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 55,52 € 06.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230127 Materiál-vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 93,72 € 15.05.2023 31.05.2023 Faktúra
20230401 Materiál-zabezpečenie krúžku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 42,41 € 18.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230368 Materiál-zimná údržba motorových vozidiel. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION 14292033 62,23 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230112 Medzinárodná preprava -Erasmus+ Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 35914939 624,15 € 04.05.2023 23.05.2023 Faktúra
20230142 Medzinárodná preprava-projekt Erasmus + Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 35914939 624,15 € 22.05.2023 02.06.2023 Faktúra
20230013 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 16.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230012 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,01 € 16.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230011 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,00 € 16.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230010 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 16.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230009 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 16.01.2023 01.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »