20230232 |
Materiál-sačky do vysávača |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
31,00 € |
31.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230289 |
Materiál-stromy -náhradná výsadzba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
27,29 € |
09.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230051 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
13,06 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230265 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
55,55 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230264 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
57,77 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230027 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
50,66 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230188 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
6,56 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230281 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
282,53 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230106 |
Materiál-údržba trávnatej plochy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
64,61 € |
21.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230108 |
Materiál-údržba travnatej plochy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
135,98 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230151 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
11,47 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230195 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
67,47 € |
10.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230213 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
67,67 € |
31.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230236 |
Materiál-Údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
40,03 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230282 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
22,95 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230324 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
70,76 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230343 |
Materiál-údržba TV+PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
136,44 € |
22.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230355 |
Materiál-údržba TV+PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
29,32 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230150 |
Materiál-údržba vozov. parku +údržba tráv. plochy TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
37,40 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230026 |
Materiál-uzatváranie vstupnej brány Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
55,52 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230127 |
Materiál-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
93,72 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230401 |
Materiál-zabezpečenie krúžku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
42,41 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230368 |
Materiál-zimná údržba motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
62,23 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230112 |
Medzinárodná preprava -Erasmus+ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
35914939 |
|
624,15 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230142 |
Medzinárodná preprava-projekt Erasmus + |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
35914939 |
|
624,15 € |
22.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230013 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230012 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,01 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230011 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,00 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230010 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |