Faktúra č. 20230265

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230265
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 20.09.2023
  • Celková hodnota: 55,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 120/2023
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
120/2023 Objednávame si u Vás materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 57,00 € 08.09.2023 13.09.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť