Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20260095 Servisná činnosť a správa kotolne Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 ENERGOBYT s.r.o. Humenné 31680321 707,25 € 27.04.2026 29.04.2026 Faktúra
20260093 Elektrina Mierová 4/2026 záloha Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 861,00 € 17.04.2026 22.04.2026 Faktúra
20260094 Elektrina Družstevná 4/2026 záloha Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 427,00 € 17.04.2026 22.04.2026 Faktúra
20260092 Slávnostný obed ku dňu učiteľov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 KAISAR, s.r.o. 35721171 593,40 € 14.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260091 Nová verzia IS Magma 2Q/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
20260090 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Linde Gas k.s. 31373861 66,24 € 14.04.2026 05.05.2026 Faktúra
20260087 Ochrana objektov, hlasová a nehlas. služba Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 10,52 € 13.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260082 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,37 € 10.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260085 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,68 € 10.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260077 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 83,94 € 10.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260078 Plyn maloodber 04/26 Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Torreol, s. r. o. 51127989 1 934,37 € 10.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260079 Plyn maloodber 04/26 Moškuriak Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Torreol, s. r. o. 51127989 280,72 € 10.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260080 Plyn maloodber 04/26 žiariče Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Torreol, s. r. o. 51127989 45,76 € 10.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260081 Servisné práce 01.4-30.6.2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 396,82 € 10.04.2026 23.04.2026 Faktúra
20260083 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,45 € 10.04.2026 05.05.2026 Faktúra
20260084 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 10.04.2026 05.05.2026 Faktúra
20260076 Servis výťahu 3/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN 47687908 312,42 € 08.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260075 Zmluvný servis výpočtovej techniky 04/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 104,55 € 07.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260073 Prenájom kopirovacieho stroja+tlač Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Next Team, s.r.o. 36487104 103,28 € 02.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260074 Čistiaci materiál-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 1 057,60 € 02.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260069 Servis výťahov 1Q. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 135,38 € 31.03.2026 21.04.2026 Faktúra
20260071 Kancelársky materiál-tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 37,66 € 31.03.2026 21.04.2026 Faktúra
20260070 Vodné stočné ul. Mierová 1Q Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 2 611,76 € 31.03.2026 21.04.2026 Faktúra
20260072 Systémová podpora IS Magma 1Q Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 ID.EST, s.r.o. 44460988 138,67 € 31.03.2026 21.04.2026 Faktúra
20260068 Pracovný stôl- vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Marek Gaľ GastroGal 41579526 564,82 € 31.03.2026 21.04.2026 Faktúra
20260067 Porada riaditeľov SŠ. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 31.03.2026 21.04.2026 Faktúra
20260066 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 800,00 € 26.03.2026 21.04.2026 Faktúra
20260063 Poistenie motorových vozidiel Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 142,52 € 23.03.2026 31.03.2026 Faktúra
20260064 Hromadné úrazové poistenie osôb Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 18,75 € 23.03.2026 31.03.2026 Faktúra
20260065 Q revízia zabezpečovacieho zariadenia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing. Jaroslav Šimko 44939141 166,05 € 23.03.2026 31.03.2026 Faktúra
1 2 3 4 »