Faktúra č. 20260071

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20260071
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál-tonery
  • Dátum doručenia: 31.03.2026
  • Celková hodnota: 37,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/2026
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17/2026 Objednávame si u Vás tonery 2 ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 37,66 € 24.03.2026 01.04.2026 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť