Faktúra č. 20260069
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Peter Slávik - VÝŤAHY
- IČO: 47361808
- Adresa: Třebíčska 1841/15, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20260069
- Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov 1Q.
- Dátum doručenia: 31.03.2026
- Celková hodnota: 135,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 18/2025
- Dátum zverejnenia: 21.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2025 | Zmluva o dielo na servis výťahov číslo zmluvy: 01/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Peter Slávik - VÝŤAHY | 47361808 | Iné | 959,76 € | 20.11.2025 | 25.11.2025 | 31.12.2028 | 24.11.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Riaditeľka | Zmluva |