Faktúra č. 20260069

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20260069
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov 1Q.
  • Dátum doručenia: 31.03.2026
  • Celková hodnota: 135,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2025
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/2025 Zmluva o dielo na servis výťahov číslo zmluvy: 01/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 Iné 959,76 € 20.11.2025 25.11.2025 31.12.2028 24.11.2025 Ing. Michaela Tomčáková Riaditeľka Zmluva
Tlačiť