Faktúra č. 20260077

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20260077
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 10.04.2026
  • Celková hodnota: 83,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/2026
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/2026 Objednávame si u Vás kancelársky materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 84,00 € 02.03.2026 05.03.2026 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť