Faktúra č. 20260074
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: GVP, spol. s r.o. Humenné
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolstého 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20260074
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci materiál-doplnenie skladu
- Dátum doručenia: 02.04.2026
- Celková hodnota: 1 057,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 18/2026
- Dátum zverejnenia: 21.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2026 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky-doplnenie skladu. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 1 060,34 € | 30.03.2026 | 03.04.2026 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |