Faktúra č. 20230127

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230127
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-vzdelávacie poukazy
  • Dátum doručenia: 15.05.2023
  • Celková hodnota: 93,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 57/2023
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
57/2023 Objednávame si u Vás materiál na činnosť krúžku. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 123,50 € 09.05.2023 12.05.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť