Faktúra č. 20230127
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230127
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-vzdelávacie poukazy
- Dátum doručenia: 15.05.2023
- Celková hodnota: 93,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 57/2023
- Dátum zverejnenia: 31.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57/2023 | Objednávame si u Vás materiál na činnosť krúžku. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 123,50 € | 09.05.2023 | 12.05.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |