Faktúra č. 20230106

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230106
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba trávnatej plochy
  • Dátum doručenia: 21.04.2023
  • Celková hodnota: 64,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 38/2023
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
38/2023 Objednávame si u Vás olejový filter, silon a olej STHIL. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 64,61 € 19.04.2023 19.04.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť