Faktúra č. 20230232

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230232
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-sačky do vysávača
  • Dátum doručenia: 31.08.2023
  • Celková hodnota: 31,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 106/2023
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
106/2023 Objednávame si u vás filtre do vysávačov na úseku teoretického a praktického vyučovania. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 RASSE, s. r. o. 53040201 31,00 € 18.08.2023 24.08.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť