Faktúra č. 20230108

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230108
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba travnatej plochy.
  • Dátum doručenia: 28.04.2023
  • Celková hodnota: 135,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 47/2023
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť