Faktúra č. 20230281

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230281
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba PV
  • Dátum doručenia: 02.10.2023
  • Celková hodnota: 282,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 128/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
128/2023 Objednávame si u Vás materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 304,25 € 13.09.2023 18.09.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť