Faktúra č. 20230051

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230051
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 28.02.2023
  • Celková hodnota: 13,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 21/2023
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
21/2023 Objednávame si u Vás korozal, riedidlo, benzín technický, štetec. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 14,05 € 03.02.2023 04.02.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť