Faktúra č. 20230195
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: INTERIÉR INVEST, s.r.o.
- IČO: 36190381
- Adresa: Kukučínová-delegovaný 23, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230195
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
- Dátum doručenia: 10.07.2023
- Celková hodnota: 67,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 96/2023
- Dátum zverejnenia: 25.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96/2023 | Objednávame si u Vás koberec. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 67,47 € | 03.07.2023 | 03.07.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |