Faktúra č. 20230195

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230195
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
  • Dátum doručenia: 10.07.2023
  • Celková hodnota: 67,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 96/2023
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
96/2023 Objednávame si u Vás koberec. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 67,47 € 03.07.2023 03.07.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť