DFB/21/0671 |
batéria k defibrilátoru Saver One |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medihum |
35952580 |
|
256,00 € |
20.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0464 |
drevené tyčky do drev.dielne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martina Mondoková |
52516121 |
|
50,55 € |
30.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0774 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
911,73 € |
12.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0377 |
obrus, nože, zapaľovač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mária Kolesárová |
33261211 |
|
163,57 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0384 |
spotreb. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
537,74 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0163 |
spotrebny material |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
516,34 € |
24.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0178 |
vseob.material-celofan |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
12,00 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0655 |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
914,50 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0766 |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
633,34 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0172 |
dezinf.repel.postrek |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Lekáreň Lieky 24 s.r.o. |
46760806 |
|
140,40 € |
29.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0102 |
respirátory FFP2 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
800,00 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0114 |
kancel.material |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
128,09 € |
04.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0165 |
cistiace a kancelarske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 671,46 € |
25.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0164 |
cistiace a kancelarske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
223,58 € |
25.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0636 |
čistiace a pracie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
2 774,95 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0674 |
pracovné kalendáre pre rok 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
60,60 € |
21.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0673 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
437,24 € |
21.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0778 |
značkovač centropen |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
4,90 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0752 |
čistiace potreby a prášky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 652,36 € |
18.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0813 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
890,75 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0357 |
kancel.potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
261,28 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0356 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 212,85 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0355 |
pracie a dezinf.prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 118,22 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0353 |
tonery do tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
37,94 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0518 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
657,47 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0517 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
97,46 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0516 |
toner-náhrada |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
170,75 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0148 |
Odhrňanie snehu v areáli CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSMO spol. s r.o. |
35901659 |
|
144,00 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0803 |
respirátory FFP2 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
|
204,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0734 |
prehozy na postele prijímateľov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 111,00 € |
11.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |