Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0671 batéria k defibrilátoru Saver One Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medihum 35952580 256,00 € 20.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFB/21/0464 drevené tyčky do drev.dielne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martina Mondoková 52516121 50,55 € 30.07.2021 05.08.2021 Faktúra
DFB/20/0774 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 911,73 € 12.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/21/0377 obrus, nože, zapaľovač Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mária Kolesárová 33261211 163,57 € 25.06.2021 03.07.2021 Faktúra
DFB/21/0384 spotreb. materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 537,74 € 29.06.2021 24.07.2021 Faktúra
DFB/21/0163 spotrebny material Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 516,34 € 24.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFB/21/0178 vseob.material-celofan Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 12,00 € 31.03.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0655 spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 914,50 € 12.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFB/21/0766 spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 633,34 € 23.11.2021 30.11.2021 Faktúra
DFB/21/0172 dezinf.repel.postrek Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Lekáreň Lieky 24 s.r.o. 46760806 140,40 € 29.03.2021 31.03.2021 Faktúra
DFB/21/0102 respirátory FFP2 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 800,00 € 02.03.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0114 kancel.material Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 128,09 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0165 cistiace a kancelarske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 1 671,46 € 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFB/21/0164 cistiace a kancelarske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 223,58 € 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFB/21/0636 čistiace a pracie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 2 774,95 € 07.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/0674 pracovné kalendáre pre rok 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 60,60 € 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFB/21/0673 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 437,24 € 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFB/21/0778 značkovač centropen Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 4,90 € 25.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB/21/0752 čistiace potreby a prášky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 1 652,36 € 18.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB/21/0813 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 890,75 € 03.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0357 kancel.potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 261,28 € 15.06.2021 23.06.2021 Faktúra
DFB/21/0356 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 1 212,85 € 15.06.2021 23.06.2021 Faktúra
DFB/21/0355 pracie a dezinf.prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 1 118,22 € 15.06.2021 23.06.2021 Faktúra
DFB/21/0353 tonery do tlačiarne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 37,94 € 15.06.2021 23.06.2021 Faktúra
DFB/21/0518 čistiace potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 657,47 € 19.08.2021 08.09.2021 Faktúra
DFB/21/0517 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 97,46 € 19.08.2021 08.09.2021 Faktúra
DFB/21/0516 toner-náhrada Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 170,75 € 19.08.2021 08.09.2021 Faktúra
DFB/21/0148 Odhrňanie snehu v areáli CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KOSMO spol. s r.o. 35901659 144,00 € 19.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0803 respirátory FFP2 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kifli s. r. o. 51436817 204,00 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0734 prehozy na postele prijímateľov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 JYSK s.r.o. 35974133 1 111,00 € 11.11.2021 12.11.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »