Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/26/0332 T-com, VBA prístup, pevná linka 6/2026 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 60,27 € 08.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB/26/0333 T-com mobil 5/2026 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 17,22 € 08.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB/26/0334 T-com, internet, pevná linka 6/2026 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 85,26 € 08.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB/26/0335 T-com,mobily, 5 /2026 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 39,65 € 08.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB/26/0336 mäso, mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 961,06 € 08.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB/26/0337 mlieko, mliečné výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 103,63 € 08.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB/26/0338 rôz. potrav. výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 811,15 € 08.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB/26/0339 vzdelávací program Manažment kvality a odborné poradenstvo v sociálnych službách Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TM Consulting, s.r.o. 36537551 990,00 € 08.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB/26/0340 vzdelávací program Manažment kvality a odborné poradenstvo v sociálnych službách Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TM Consulting, s.r.o. 36537551 990,00 € 08.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB/26/0331 oprava varného kotla Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ABM TECHNIK Milan BOROŠ 35343320 369,00 € 05.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB/26/0330 zber a odvoz TKO 5/2026 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KOSIT EAST s. r. o. 36211451 103,32 € 05.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB/26/0327 Slovnaft PHM GOLD karty 5/2026, hal.vyr. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 341,56 € 04.06.2026 04.06.2026 Faktúra
DFB/26/0328 mäso, mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 810,33 € 04.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB/26/0329 elektroinšt. materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 261,98 € 04.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB/26/0321 výmena software, zapojenie a nastavenie konvertora Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 PHONEWORKS s.r.o. 46918612 557,12 € 03.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB/26/0324 mäso, mäsové výrobky, mraz. potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 483,60 € 03.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB/26/0323 ovocie, zelenina, hal.vyr. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 970,40 € 03.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB/26/0325 mlieko, mliečné výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 718,18 € 03.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB/26/0326 rôz. potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 633,57 € 03.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB/26/0322 vodoinšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 115,70 € 03.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB/26/0319 servisné práce konvektomat Retigo/výmena mikrospínača Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Marek Gaľ GastroGal 41579526 107,01 € 02.06.2026 09.06.2026 Faktúra
DFB/26/0318 náhradné diely na kosačku (klinový remeň, odrezavač struny akumulátor, žacia hlava) Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 184,86 € 02.06.2026 09.06.2026 Faktúra
DFB/26/0317 ND-žmákač Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 B2B Partner s.r.o. 44413467 95,94 € 02.06.2026 09.06.2026 Faktúra
DFB/26/0320 chlieb, pečivo, hal.vyr. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 451,81 € 02.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB/26/0316 farby, laky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 211,61 € 01.06.2026 09.06.2026 Faktúra
DFB/26/0314 odber kuchyn. a biolog. odpadu 5/26 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 30,00 € 01.06.2026 09.06.2026 Faktúra
DFB/26/0310 mäso, mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 578,84 € 29.05.2026 09.06.2026 Faktúra
DFB/26/0311 mäso, mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 367,43 € 29.05.2026 09.06.2026 Faktúra
DFB/26/0315 pravitko na meranie rán Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ZDRAVIMAT s.r.o. 54183456 66,00 € 29.05.2026 09.06.2026 Faktúra
DFB/26/0312 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 249,05 € 29.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »