Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0575 PHM slovnaft GOLD karty za mesiac august 2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 155,88 € 04.09.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB/24/0572 plyn 9/2024 malé kotolne ZPB, kuchyňa a byt.č.299 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 470,00 € 03.09.2024 06.09.2024 Faktúra
DFS/24/0001 nákupné poukážky Kaufland pre zamestnancov CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 5 175,00 € 02.09.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB/24/0568 zdravotnícke pomôcky pre ambulanciu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ZDRAVIMAT s.r.o. 54183456 473,01 € 02.09.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB/24/0569 odber kuchynského a biologického odpadu 8/24 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 02.09.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB/24/0570 materiál na údržbu (syntetika, riedidlo) Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 96,80 € 02.09.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB/24/0571 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Zavacký JES 10785370 1 055,61 € 02.09.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB/24/0567 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 526,53 € 30.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB/24/0565 oprava žalúzií a sieťok Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ján Džurdženík OKNO VRANOV 43089500 2 497,01 € 30.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB/24/0566 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 112,65 € 30.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB/24/0559 obyčajné párky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 15,35 € 28.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB/24/0560 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 250,97 € 28.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB/24/0564 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 612,89 € 28.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB/24/0558 broskyne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 71,34 € 28.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB/24/0561 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 79,88 € 28.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB/24/0562 mlieko, mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 457,26 € 28.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB/24/0563 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 528,70 € 28.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB/24/0557 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 610,35 € 27.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB/24/0555 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 104,04 € 26.08.2024 04.09.2024 Faktúra
DFB/24/0556 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 729,42 € 26.08.2024 04.09.2024 Faktúra
DFB/24/0553 revízia el. inštalácie kúpelne, chodby, jedálne, sklady Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 987,00 € 23.08.2024 04.09.2024 Faktúra
DFB/24/0554 revízia el. inštalácie HB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 1 071,00 € 23.08.2024 04.09.2024 Faktúra
DFB/24/0552 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 122,18 € 22.08.2024 04.09.2024 Faktúra
DFB/24/0550 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 505,42 € 22.08.2024 04.09.2024 Faktúra
DFB/24/0551 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 509,35 € 22.08.2024 04.09.2024 Faktúra
DFB/24/0548 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 302,02 € 22.08.2024 04.09.2024 Faktúra
DFB/24/0549 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 546,80 € 22.08.2024 04.09.2024 Faktúra
DFB/24/0544 broskyne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 69,60 € 22.08.2024 04.09.2024 Faktúra
DFB/24/0545 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 863,28 € 22.08.2024 04.09.2024 Faktúra
DFB/24/0546 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 770,11 € 22.08.2024 04.09.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »