Faktúra č. DFB/21/0673

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0673
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 21.10.2021
  • Celková hodnota: 437,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5/21
  • Identifikácia objednávky: 783/21
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
5/21 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KRÍDLA, s.r.o 36466778 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 05.01.2021 06.01.2021 31.12.2021 06.01.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
783/21 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 437,24 € 11.10.2021 25.10.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť