Faktúra č. DFB/21/0813

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0813
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 03.12.2021
  • Celková hodnota: 890,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 34/20
  • Identifikácia objednávky: 970/21
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
34/20 Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 30.10.2020 03.11.2020 31.12.2021 02.11.2020 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
970/21 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 893,23 € 30.11.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť