Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
016/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 60,36 € 11.01.2023 20.02.2023 Faktúra
015/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 59,28 € 11.01.2023 20.02.2023 Faktúra
033/23 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 667,03 € 20.01.2023 20.02.2023 Faktúra
036/23 CSS Dúbrava 00695467 ELITOM s. r. o. 45894469 250,60 € 20.01.2023 20.02.2023 Faktúra
050/23 CSS Dúbrava 00695467 N-Terr, s.r.o. 46808876 65,94 € 31.01.2023 20.02.2023 Faktúra
048/23 CSS Dúbrava 00695467 ŠTÝL - Ivanov s.r.o. 36498548 4,90 € 30.01.2023 20.02.2023 Faktúra
038/23 CSS Dúbrava 00695467 Medicentrum Snina, s.r.o. 36686352 50,00 € 23.01.2023 20.02.2023 Faktúra
040/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 96,87 € 23.01.2023 20.02.2023 Faktúra
031/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 208,87 € 19.01.2023 20.02.2023 Faktúra
004/23 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 481,26 € 04.01.2023 20.02.2023 Faktúra
007/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 127,25 € 04.01.2023 20.02.2023 Faktúra
006/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 140,67 € 04.01.2023 20.02.2023 Faktúra
041/23 CSS Dúbrava 00695467 Šteňko Pavel 44271204 138,00 € 25.01.2023 20.02.2023 Faktúra
059/23 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 684,27 € 03.02.2023 21.02.2023 Faktúra
064/23 CSS Dúbrava 00695467 HU IRON s.r.o 45447136 30,00 € 03.02.2023 21.02.2023 Faktúra
063/23 CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 92,70 € 03.02.2023 21.02.2023 Faktúra
052/23 CSS Dúbrava 00695467 SAVKY- Stavebniny Stakčín 43778046 109,60 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
058/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 191,18 € 02.02.2023 21.02.2023 Faktúra
049/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 157,35 € 31.01.2023 21.02.2023 Faktúra
057/23 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 02.02.2023 21.02.2023 Faktúra
027/23 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 691,60 € 16.01.2023 21.02.2023 Faktúra
029/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 70,25 € 19.01.2023 21.02.2023 Faktúra
056/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 361,92 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
065/23 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 48,33 € 06.02.2023 21.02.2023 Faktúra
051/23 CSS Dúbrava 00695467 Verejnoprospešné služby 43904157 963,37 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
019/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 117,83 € 13.01.2023 21.02.2023 Faktúra
018/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 120,25 € 13.01.2023 21.02.2023 Faktúra
074/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 961,92 € 09.02.2023 28.02.2023 Faktúra
087/23 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 17.02.2023 28.02.2023 Faktúra
080/23 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 42,97 € 14.02.2023 28.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »