Faktúra č. 065/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 065/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.02.2023
  • Celková hodnota: 48,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50971
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
322/23 CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 1 199,00 € 09.06.2023 23.06.2023 Faktúra
Tlačiť