Faktúra č. 018/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 018/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.01.2023
  • Celková hodnota: 120,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 17/2022
  • Identifikácia objednávky: 19/23
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17/2022 Kúpna zmluva CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 Iné 0,00 € 24.10.2022 01.11.2022 31.10.2023 31.10.2022 Mgr. MVDr. Marián Petro riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
164/23 CSS Dúbrava 00695467 Marcinek Univerzal, s. r. o. 36507377 29,90 € 31.03.2023 17.04.2023 Faktúra
Tlačiť