Faktúra č. 058/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 058/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 02.02.2023
  • Celková hodnota: 191,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/22
  • Identifikácia objednávky: 59/2023
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť