Faktúra č. 052/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 052/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 01.02.2023
  • Celková hodnota: 109,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 003/23
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
258/23 CSS Dúbrava 00695467 Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby 40900126 27,00 € 15.05.2023 26.05.2023 Faktúra
Tlačiť