Faktúra č. 019/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 019/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.01.2023
  • Celková hodnota: 117,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 17/2022
  • Identifikácia objednávky: 20/23
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17/2022 Kúpna zmluva CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 Iné 0,00 € 24.10.2022 01.11.2022 31.10.2023 31.10.2022 Mgr. MVDr. Marián Petro riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
105/23 CSS Dúbrava 00695467 SAVKY- Stavebniny Stakčín 43778046 161,85 € 01.03.2023 17.03.2023 Faktúra
Tlačiť