Faktúra č. 057/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 057/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 02.02.2023
  • Celková hodnota: 100,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 14/21
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
278/23 CSS Dúbrava 00695467 KONEX MEDIK, spol. s r.o. 31713343 1 400,52 € 24.05.2023 13.06.2023 Faktúra
Tlačiť