Faktúra č. 040/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 040/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.01.2023
  • Celková hodnota: 96,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/23
  • Identifikácia objednávky: 40/23
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť