Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.8.2019 v sume 99,34€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 99,34 € | 09.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
372/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.08.-30.08.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
373/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 10,15€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,15 € | 10.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
417/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.09.-30.9.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 08.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
418/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 106,38€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 106,38 € | 08.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
419/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
421/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 10,63€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,63 € | 09.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
444/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 08.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
445/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 12,77€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 12,77 € | 08.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
459/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 97,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 97,22 € | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
472/19 | Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok za obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume -86,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | -86,50 € | 27.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
473/19 | Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok v sume -145,30€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | -145,30 € | 27.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
494/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
495/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 100,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 100,10 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
502/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
505/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 11,59€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,59 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
002/18 | Faktúra za telefónne poplatky do pevnej siete za mesiac 12/2018 v sume 11,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,60 € | 05.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
003/18 | Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 12/2017 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 05.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
004/18 | Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 12/2017 v sume 17,96€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 17,96 € | 05.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
005/18 | Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 12/2017 - mobilná sieť v sume 37,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 37,48 € | 05.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra |