Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/17/24 Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov z kuchyne s následnou likvidáciou Škola v prírode Detský raj 00186759 Jozef Danko 32862644 600,00 € 26.07.2024 26.07.2024 riaditeľ Objednávka
OBJ/16/24 Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 250,00 € 24.07.2024 24.07.2024 Objednávka
16/2024 Rámcová zmluva - mrazená zelenina a ryby Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 Iné 3 867,48 € 18.07.2024 19.07.2024 18.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
389/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 50,14 € 16.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
392/24 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 -26,40 € 16.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
386/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 129,56 € 15.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
388/24 faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.7.-30.9.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 15.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
387/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 132,27 € 15.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
385/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 27,04 € 12.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
383/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 23,83 € 11.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
382/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 151,85 € 11.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
384/24 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 474,59 € 11.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
377/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 276,76 € 10.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
381/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 433,24 € 10.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
378/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 10.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
380/24 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 10.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
379/24 faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 1.4.-31.06.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 10.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
376/24 Faktúra za ICT služby _ vybudovanie optic.pripojenia bod Tatran. Lesná Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 2 997,60 € 09.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
373/24 Faktúra za služby mobilnej siete 06/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,66 € 09.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
374/24 Faktúra za služby mobilnej siete 06/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 09.07.2024 24.07.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »