| 02/2026 |
Rámcová zmluva č.1 _chlieb a pečivo |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Pekáreň Gros, spol. s.r.o. |
31677258 |
Iné |
11 604,77 € |
24.04.2026 |
30.04.2026 |
30.04.2027 |
24.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 140/26 |
Faktúra za prenosné dopravné ihrisko A1 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Monika Rusinová - VALOA |
34376381 |
|
3 899,00 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 142/26 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 141/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
185,56 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 138/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
42,89 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 139/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
249,12 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 137/26 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
82,03 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/5/26 |
Objednávame si u Vás prenosné dopravné ihrisko 1A
/rozmer 10,5m x 16m/, ktoré obsahuje :
- 30 kusov ciest, rozmer jednej časti 2m x 1,25m
- 1 kruhový objazd
- 21 kusov dopravných značiek
- 17 kusov kovových podstavcov
- doprava
|
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Monika Rusinová - VALOA |
34376381 |
|
3 899,00 € |
20.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 135/26 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
19,68 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 136/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
60,83 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 133/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
31,97 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 134/26 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
72,85 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 132/26 |
faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.4.-30.06.2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 131/26 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
111,23 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 130/26 |
Faktúra za prehliadku a revíziu plynových a tlakových nádob |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Ing. František Volařik - GASCENTRUM |
33082979 |
|
1 315,00 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 125/26 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac marec |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
78,23 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 123/26 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
55,03 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 124/26 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
86,67 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 127/26 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a odvoz kuchyn. odpadu za 03/26 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,99 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 126/26 |
Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za servis. práce 2.Q 2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |