Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
468/24 Faktúra za finančný spravodajca 2025 Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 26,40 € 02.09.2024 02.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
19/2024 Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Detská rekreácia, s.r.o. 51829495 Iné 0,00 € 26.08.2024 27.08.2024 03.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
450/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 106,14 € 19.08.2024 03.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
449/24 faktúra za znalecký posudok _hodnota Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Ing. Jozef Popadič 41567285 200,00 € 16.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
446/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 166,13 € 16.08.2024 03.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
447/24 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.08.2024 03.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
448/24 Faktúra za opravu umývacieho stroja Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastroslužby PK, s. r. o. 52265820 313,20 € 16.08.2024 03.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
445/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 16,67 € 16.08.2024 03.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
444/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 195,59 € 14.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
442/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 93,35 € 14.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
443/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 322,91 € 14.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/20/24 Objednávame si u Vás zavedenie funkčnosti automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04. Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 13.08.2024 13.08.2024 Objednávka
441/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 34,20 € 13.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
437/24 faktúra za likvidáciu lapača tukov Škola v prírode Detský raj 00186759 Jozef Danko 32862644 445,39 € 13.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
438/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 172,56 € 13.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
439/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 07/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 563,96 € 13.08.2024 03.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
440/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 07/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 8,58 € 13.08.2024 03.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
435/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 41,25 € 12.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
436/24 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 461,11 € 12.08.2024 16.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
17/2024 Rámcová zmluva _čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal, s.r.o. 46841075 Iné 9 049,36 € 08.08.2024 08.08.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »