Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20/2024 Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Iné 0,00 € 15.10.2024 15.10.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
OBJ/23/24 Na základe cenovej ponuky z 04.03.2024 si u Vás objednávame odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrickej inštalácie regulačnej stanice plynu. Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 160,00 € 15.10.2024 15.10.2024 Objednávka
OBJ/22/24 Na základe cenovej ponuky z 20.09.2024 si u Vás objednávame opravu bleskozvodnej sústavy. Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 3 550,00 € 10.10.2024 10.10.2024 Objednávka
505/24 Faktúra za opravu auta_výmena olejov Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 172,63 € 25.09.2024 30.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
506/24 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,40 € 25.09.2024 30.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
504/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 312,40 € 25.09.2024 30.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
503/24 faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 906,60 € 23.09.2024 27.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
498/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 382,97 € 23.09.2024 27.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
499/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 94,54 € 23.09.2024 30.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
500/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 194,04 € 23.09.2024 30.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
501/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 91,76 € 23.09.2024 30.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
502/24 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 351,72 € 23.09.2024 30.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
496/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 168,01 € 18.09.2024 27.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
497/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 181,06 € 18.09.2024 30.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/21/24 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku auta Škoda Yeti, výmenu brzdovej kvapaliny a oleja spojky pohonu 4x4. Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 250,00 € 16.09.2024 23.09.2024 Objednávka
495/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 176,37 € 16.09.2024 27.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
491/24 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 205,79 € 13.09.2024 23.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
492/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 08/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 452,76 € 13.09.2024 23.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
493/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 08/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 10,56 € 13.09.2024 23.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
494/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 62,73 € 13.09.2024 23.09.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »