Slovak Telekom.a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
  • IČO: 35763469
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
141/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 89,70 € 08.06.2020 02.07.2020 Mária Hosová Faktúra
180/20 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.06.-30.06.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.07.2020 31.07.2020 Mária Hosová Faktúra
179/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.06.- 30.06.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 13,44 € 09.07.2020 31.07.2020 Mária Hosová Faktúra
174/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.06.- 30.06.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 35,50 € 07.07.2020 31.07.2020 Mária Hosová Faktúra
173/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 109,96 € 07.07.2020 31.07.2020 Mária Hosová Faktúra
154/20 Faktúra za rekonfiguračné práce a monitoring služieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 998,12 € 24.06.2020 31.07.2020 Mária Hosová Faktúra
225/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.07.- 31.07.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 13,02 € 06.08.2020 27.08.2020 Mária Hosová Faktúra
232/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.0.-31.07.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 96,72 € 10.08.2020 01.09.2020 Mária Hosová Faktúra
226/20 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.7.-31.7.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.08.2020 01.09.2020 Mária Hosová Faktúra
222/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.07.- 31.07.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 39,37 € 05.08.2020 01.09.2020 Mária Hosová Faktúra
276/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.08.- 31.08.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 13,13 € 10.09.2020 24.09.2020 Mária Hosová Faktúra
274/20 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.08.-31.08.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 10.09.2020 24.09.2020 Mária Hosová Faktúra
264/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.08.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 109,21 € 07.09.2020 24.09.2020 Mária Hosová Faktúra
263/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.08.- 31.08.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 07.09.2020 24.09.2020 Mária Hosová Faktúra
307/20 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.09.-30.09.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 12.10.2020 30.10.2020 Mária Hosová Faktúra
306/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.09.- 30.9.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 9,94 € 12.10.2020 30.10.2020 Mária Hosová Faktúra
299/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.09.- 30.09.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 06.10.2020 30.10.2020 Mária Hosová Faktúra
298/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 108,22 € 06.10.2020 30.10.2020 Mária Hosová Faktúra
333/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.10.- 31.10.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 12,91 € 06.11.2020 02.12.2020 Mária Hosová Faktúra
332/20 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.10.-31.10.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.11.2020 02.12.2020 Mária Hosová Faktúra