Slovak Telekom.a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
  • IČO: 35763469
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
067/19 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 9,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 9,60 € 08.02.2019 22.02.2019 Mária Hosová Faktúra
107/19 Faktúra za telekomunikačné služby - mobil v sume 12,20€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 12,20 € 06.03.2019 20.03.2019 Mária Hosová Faktúra
108/19 Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 131,45€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 06.03.2019 20.03.2019 Mária Hosová Faktúra
109/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná linka obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 119,98€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 119,98 € 06.03.2019 20.03.2019 Mária Hosová Faktúra
110/19 Faktúra pripojenie internet Mágio obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 35,50€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 35,50 € 06.03.2019 20.03.2019 Mária Hosová Faktúra
141/19 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 11,17 € 08.04.2019 24.04.2019 Mária Hosová Faktúra
142/19 Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 131,45€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 08.04.2019 24.04.2019 Mária Hosová Faktúra
143/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 116,20€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 116,20 € 08.04.2019 24.04.2019 Mária Hosová Faktúra
144/19 Faktúra za Magio internet obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 35,50€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 35,50 € 08.04.2019 24.04.2019 Mária Hosová Faktúra
179/19 Faktúra za internet Magio obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 35,50€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 35,50 € 06.05.2019 21.05.2019 Mária Hosová Faktúra
180/19 Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 117,86€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 117,86 € 06.05.2019 21.05.2019 Mária Hosová Faktúra
183/19 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 13,27€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 13,27 € 09.05.2019 21.05.2019 Mária Hosová Faktúra
184/19 Faktúra za pripojenie VÚCNET 01.04.-30.04.2019 v sume 131,45€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 09.05.2019 21.05.2019 Mária Hosová Faktúra
219/19 Faktúra za Magio internet obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 35,50€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 35,50 € 05.06.2019 19.06.2019 Mária Hosová Faktúra
220/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 107,87€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 107,87 € 05.06.2019 19.06.2019 Mária Hosová Faktúra
221/19 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 14,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 14,00 € 06.06.2019 19.06.2019 Mária Hosová Faktúra
222/19 Faktúra za pripojenie VÚCNET 01.05.-31.05.2019 v sume 131,45€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 06.06.2019 19.06.2019 Mária Hosová Faktúra
267/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 97,76€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 97,76 € 08.07.2019 26.07.2019 Mária Hosová Faktúra
268/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 35,50€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 35,50 € 08.07.2019 26.07.2019 Mária Hosová Faktúra
272/19 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 131,45€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 09.07.2019 26.07.2019 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »