Faktúra č. 267/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 267/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 97,76€
  • Dátum doručenia: 08.07.2019
  • Celková hodnota: 97,76 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť