Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 267/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 97,76€
- Dátum doručenia: 08.07.2019
- Celková hodnota: 97,76 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť