Faktúra č. 107/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 107/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné služby - mobil v sume 12,20€
  • Dátum doručenia: 06.03.2019
  • Celková hodnota: 12,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť