Faktúra č. 546/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 546/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné služby pevná sieť obdobie 01.12.2019-31.12.2019 v sume 91,08€
  • Dátum doručenia: 07.01.2020
  • Celková hodnota: 91,08 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť