Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230033 Zml. servis výpočtovej techniky 02/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 09.02.2023 23.02.2023 Faktúra
20230024 Tonery TV+PV+Ú TEČ Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 135,00 € 06.02.2023 23.02.2023 Faktúra
20230063 Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 09.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230093 Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 14.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20230116 Zml.servis výpočtovej techniky 5/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 09.05.2023 23.05.2023 Faktúra
20230111 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 80,00 € 03.05.2023 23.05.2023 Faktúra
20230156 Zmluvný servis výpočtovej techniky 06/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 06.06.2023 28.06.2023 Faktúra
20230153 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 45,00 € 05.06.2023 28.06.2023 Faktúra
20230152 Kancelársky materiál Projekt Erasmus + Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 194,00 € 02.06.2023 28.06.2023 Faktúra
20230149 Materiál krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 63,50 € 29.05.2023 28.06.2023 Faktúra
20230199 Zmluvný servis výpočtovej techniky 7/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230183 Interaktívna tabuľa - vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 1 650,00 € 29.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230214 Zmluvný servis výpočtovej techniky 8/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 07.08.2023 07.09.2023 Faktúra
20230272 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 35,00 € 25.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20230271 Zmluvný servis výpočtovej techniky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 25.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20230318 Zmluv. servis výpočtovej techniky 10/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 24.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230342 Zmluvný servis výpočtovej techniky 11/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 22.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230333 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 50,00 € 15.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230394 Kancelársky materiál-krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 263,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230413 Materiál -zabezpečenie činnosti krúžku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 52,50 € 19.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230374 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 24,00 € 08.12.2023 19.12.2023 Faktúra
20230401 Materiál-zabezpečenie krúžku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 42,41 € 18.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230108 Materiál-údržba travnatej plochy. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 135,98 € 28.04.2023 23.05.2023 Faktúra
20230210 Materiál-oprava motorovej píly. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 54,10 € 17.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230025 Materiál údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 53,58 € 06.02.2023 23.02.2023 Faktúra
20230027 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 50,66 € 06.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230026 Materiál-uzatváranie vstupnej brány Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 55,52 € 06.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230280 Materiál údržba PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 51,48 € 02.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230323 Materiál-oprava interiéru po oprave strechy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 892,36 € 31.10.2023 05.12.2023 Faktúra
20230409 Materiál údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 329,52 € 18.12.2023 04.01.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »