Faktúra č. 20230210
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Hattech, s.r.o
- IČO: 45947503
- Adresa: Čsl.armády 1362/19, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230210
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-oprava motorovej píly.
- Dátum doručenia: 17.07.2023
- Celková hodnota: 54,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 99/2023
- Dátum zverejnenia: 25.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/2023 | Objednávame si u Vás materiál na opravu motorovej píly SHILL. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Hattech, s.r.o | 45947503 | 54,10 € | 10.07.2023 | 12.07.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |