Faktúra č. 20230210

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230210
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-oprava motorovej píly.
  • Dátum doručenia: 17.07.2023
  • Celková hodnota: 54,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 99/2023
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
99/2023 Objednávame si u Vás materiál na opravu motorovej píly SHILL. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 54,10 € 10.07.2023 12.07.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť