Faktúra č. 20230333

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230333
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 15.11.2023
  • Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 155/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
155/2023 Objednávame si u Vás toner 2 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 50,00 € 25.10.2023 26.10.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť